4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2015 ATÉ 16/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 16/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
90
3911/012-2015 - 01
-53.430,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3911/12-2015
Vl.Total:
-53.430,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
-53.430,46
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
90
3911/013-2015       
53.430,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL REF.NOV/2015 - BB C/C 05.103-9
Vl.Total:
53.430,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
53.430,46
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
90
13246/000-2015       
4.482,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - BB C/C 05.103-9
Vl.Total:
4.482,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.482,63
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
90
13247/000-2015       
58.335,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL REF.NOV/2015 - BB C/C 05.103-9
Vl.Total:
58.335,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
58.335,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
91
3910/011-2015 - 01
-3.099,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3910/11-2015
Vl.Total:
-3.099,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.099,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
91
3910/012-2015       
3.099,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL REF.NOV/2015 - BB C/C 
05.103-9
Vl.Total:
3.099,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.099,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
91
3910/013-2015       
3.125,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - BB C/C 05.103-9
Vl.Total:
3.125,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.125,69
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
92
3908/011-2015 - 01
-22.772,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3908/11-2015
Vl.Total:
-22.772,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
-22.772,31
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
92
3908/012-2015       
22.772,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS REF.NOV/2015 - BB C/C 05.103-9
Vl.Total:
22.772,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.772,31
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
92
3908/013-2015       
22.259,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
22.259,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.259,90
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
92
3912/012-2015       
3.029,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTABILIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE 
CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - BB C/C 05.103-9
Vl.Total:
3.029,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.029,10
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
92
13248/000-2015       
325,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTABILIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. REF. A TRIBUTOS 
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 3912/2015 C/C  5.109.9 - BB
Vl.Total:
325,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
325,85
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
10.239.505/0001-67
528
10869/001-2015       
3.625,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - DESPESAS DE TRANSPORTE DE 
ALIMENTOS DE CAJAMAR/SP PARA REGISTRO/CP - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.625,00
Un.:
HR
Quantidade:
25,0000
145,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
528
12180/000-2015       
450,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ESCAPE
Vl.Total:
301,36
Un.:
HR
Quantidade:
3,6900
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 450,82 - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
80,04
HR
0,9800
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2015 ATÉ 16/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
562
12873/000-2015       
10.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
ATENDER AS 44 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.000,00
Un.:
M2
Quantidade:
100.000,0000
0,10
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
996/000-2015       
180,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 714 - 10922,00
Vl.Total:
180,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,21
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
997/000-2015       
190,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 715 - 11567,00
Vl.Total:
190,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,85
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
998/000-2015       
196,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 713 - 11911,00
Vl.Total:
196,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
196,53
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
999/000-2015       
267,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 890 - 2433,33
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
1000/000-2015       
267,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 888 - 2433,34
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
1001/000-2015       
267,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 889 - 2433,33
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
1002/000-2015       
1.308,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 886 - 11892,69
Vl.Total:
1.308,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.308,20
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
1003/000-2015       
274,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 887 - 2494,41
Vl.Total:
274,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
274,38
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
113819900
J
01.568.077/0012-88
5839
1005/000-2015       
134,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 10241/10233 - 3728,95
Vl.Total:
134,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,83
REGISTRO, 17 de Dezembro de 2015.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2015 ATÉ 16/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125